市委宣传部2018年部门预算安排情况说明
一、市委宣传部单位职能:
主管全市意识形态方面的工作,制定我市宣传文化工作的指导方针和事业建设的总体规化,对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及相关社会团体的工作实施指导的协调、管理;负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传;负责规划和宏观指导精神文明建设的规划、措施、对策;指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;指导、制定全市宣传文化事业和文化体制改革的总体规划;负责处理网络舆情。
机构设置:1、办公室 2、理论科 3、新闻科 4、文化发展科 5、文明建设综合科 6、互联网管理科(市互联网信息办) 7、网络综合协调科
二、市委宣传部2018年部门预算收支情况总体说明
2018年总收入合计1217.34万元;支出总计1217.34万元。
三、市委宣传部2018年收入预算情况说明
2018年度收入合计1217.34万元,其中:预算拨款收入1217.34万元;预算外收入0万元。
四、市委宣传部2018年支出预算情况说明
1、支出构成
2018年度支出预算1217.34万元,包括:工资福利支出334.55万元;商品和服务支出734.28万元,对个人和家庭的补助148.5万元;其他资本性支出0万元。
2、项目支出安排情况
2018年一般公共预算安排项目支出(专项经费)678.48万元,与2017年对比,支出预算减少了333.28万元。
3、“三公”经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元,与2017年预算持平。
其中:
因公出国(境)经费预算 0万元,与2017年持平。
公务用车运行维护费11万元,与2017年持平。
公务接待费预算16万元,与2017年持平。
名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共预算基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)一般公共预算项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。