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清远市青少年活动中2017年心部门预算补充公开

时间:2018-03-30 01:53:04 来源:团市委 访问量: -
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清远市青少年活动中

2017年心部门预算补充公开

目 录

    第一部分  清远市青少年活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年清远市青少年活动中心部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年清远市青少年活动中心预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市青少年活动中心概况

一、主要职责

市青少年活动中心是由原市青少年宫和市青少年服务中心于2015年组建而成的公益一类事业单位。本中心主要职能是指导组织开展全市青少年学生校外活动,组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动;为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务;在团市委领导下,负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。

     二、机构设置

 本中心无下属单位,部门预算为本级预算。本中心内设三个部室(办公室、培训活动部和青年志愿者工作部)。共有事业编制8个,实有在编人员7人,临时工作人员3人,实有公务用车一辆。

第二部分  2017年部门预算表

                                       

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:清远市青少年活动中心

 

单位:万元

收    入

支     出 

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款

143.03

一、基本支出

81.83

二、财政专户拨款

二、项目支出

239.71

三、其他资金

三、事业单位经营支出

 

 

本年收入合计

143.03

本年支出合计

321.54

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、上年结转

178.51

五、上缴上级支出

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金拨款

178.51

六、用事业单位基金弥补收支总额

六、结转下年

收 入 总 计

321.54

支 出 总 计

321.54

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

                                                                          

                                                                           表2

收入总体情况表

单位名称:清远市青少年活动中心                           单位:万元

          项      目

2017年预算

一、预算拨款

143.03

 一般公共预算拨款

81.83

 基金预算拨款

61.2

二、财政专户拨款

    教育收费

    其他财政收入拨款

三、其他资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

本年收入合计

143.03

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

七、上年结转

178.51

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金拨款

178.51

                收入总计

321.54

                                                                           表3

支出总体情况表

单位名称:清远市青少年活动中心                                       单位:万元

项        目

2017年预算数

一、基本支出

81.83

工资福利支出

47.63

   一般商品和服务支出

9.8

   对个人和家庭的补助

24.4

   其他资本性支出等

二、项目支出

239.71

   日常运转类项目

   政府购买服务类项目

120

   其他类项目

   科技研发类项目

   基本建设类项目

119.71

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国(境)项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

321.54

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

            收入总计

321.54

 

 

 

4

财政拔款收支总体情况表

单位名称:清远市青少年活动中心

 

单位:万元

收    入

支     出 

项   目

2017年预算数

项   目

2017年预算数

一、一般公共预算

81.83

一、一般公共预算

81.83

二、政府性基金预算

239.71

二、政府性基金预算

239.71

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本 年 收 入 总 计

321.54

本年支出合计

321.54

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:清远市青少年活动中心

 

 

单位:万元

 

一般公共预算支出

功能科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

81.83

81.83

0

[201]一般公共预算支出

81.83

81.83

0

[20104]发展与改革事务

 

 

 

[2010499]其他发展与改革事务支出

 

 

 

[20111]纪检监察事务

 

 

 

[2011105]派驻派出机构

 

 

 

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

[2013101]行政运行

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

 

 

 

[20805]行政事业单位离退休

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

 

 

 

[2080502]事业单位离退休

 

 

 

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远市青少年活动中心

单位:万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

81.83

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

 

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

 

[50101]工资资金津补贴

[30103]奖金

 

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

 

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30228]工会经费

 

[50201]办公经费

[30229]福利费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50201]办公经费

[30240]税金及附加费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50302]基础设施建设

[31005]基础设施建设

 

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31009]土地补偿

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31010]安置补助

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31011]地上附着物和青苗补偿

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31012]拆迁补偿

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31008]物资储备

 

[50399]其他资本性支出

[31019]其他交通工具购置

 

[50399]其他资本性支出

[31021]文物和陈列品购置

 

[50399]其他资本性支出

[31022]无形资产购置

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

57.71

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

22.97

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

19.06

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

10.08

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

5.6

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

9.8

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

9.8

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

14.32

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

2.02

[50901]社会福利和补助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

 

[50905]离退休费

[30302]退休费

 

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

12.3

 

 

表7

一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远市青少年活动中心

 

单位:万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

239.71

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

120

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

120

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

119.71

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

26.96

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

92.75

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

 

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:清远市青少年活动中心

 

单位:万元

项目

2017年预算

行政经费

 

三公经费

2.8

  其中:(一)因公出国(境)支出

 

        (二)公务用车购置和维护

2.5

             1、公务用车购置

0

             2、公务用车运行维护费

2.5

        (三)公务接待费支出

0.3

 

 

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位名称:清远市青少年活动中心

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

239.71

 

239.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

10

2017年政府性基金基本支出预算表

单位名称:清远市青少年活动中心

 

 

  单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2017年政府性基金项目支出预算表

 

单位名称:清远市青少年活动中心

 

 

 

 

 

                单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

支持未成年人校外活动保障和能力提升项目(清远市青少年活动中心)

 

 

 

239.71

 

 

 

 

合计

 

 

 

239.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年市青少年活动中心

预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本中心收入预算143.03万元,比上年减少216.42万元,下降60.2%,主要原因是上年申请的政府性基金中有178.51万元由于各种原因未使用完,结转到今年内使用;今年一般公共预算收入81.83万元,比去年实际支出减少0.35万元,主要原因是我中心要求所有员工认真贯彻落实中央八项规定精神,一切履行节约原则,尽量减少办公经费支出;今年支出预算321.54万元(其中有178.51万元是去年结转到今年用的),比上年减少37.91万元,下降10.5%,主要原因是大型的修缮已支付部分工程款,且本中心要求人人履行节约原则,减少办公经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.8万元,与上年保持不变。其中:公务用车运行费2.5万元,与去年保持不变;公务接待费0.3万元,与去年保持不变;本年内不安排因公出国(境)费,不安排公务用车购置费,一切履行节约原则。

三、政府采购情况

    2017年本中心政府采购安排239.71万元,其中:货物类采购预算26.96万元,工程类采购预算92.75万元,服务类采购预算120万元等,比去年实际支出减少37.56万元,下降13.5%,主要原因是今年的工程已于去年支付部分预付款。

.国有资产占用情况。

截至2017年1月31日,本中心共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、人员工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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